為強化自我約束,規(guī)范公司經(jīng)營管理,9月13日,市交投公司組織召開2023年度內(nèi)部審計集中進點會,交投公司班子領(lǐng)導、各部室負責人、二級子(控股)公司主要負責人及分管領(lǐng)導、內(nèi)部審計聯(lián)絡(luò)員、協(xié)審單位相關(guān)人員參加了本次會議。
會上,集中學習了習近平總書記關(guān)于審計工作的重要講話精神,宣讀了2023年度審計方案和審計公示,明確了審計重點、實施步驟、所需資料和審計紀律要求,協(xié)審單位、子公司代表分別作表態(tài)發(fā)言。
會議對2023年度內(nèi)審工作進行了部署要求,一是要提高站位,凝聚共識,深刻把握新時代內(nèi)部審計工作的職責定位和前進方向。要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深刻認識開展內(nèi)部審計的重要意義,清醒地認識到內(nèi)部審計是一種“扯袖子”“咬耳朵”的善意提醒,是一種防患于未然的有效措施,是發(fā)現(xiàn)問題、推動解決問題的重要一環(huán)。二是要明確責任,強化擔當,扎實做好審計問題整改后半篇文章。要堅持問題導向,細化整改措施,壓實整改責任,通過扎實有效的整改,確保問題逐事逐項清倉見底,以“問題零容忍”的態(tài)度,將審計整改“下半篇文章”與審計揭示問題“上半篇文章”一體推進,絕不能“高高舉起、輕輕放下”。三是要嚴明紀律,加強協(xié)作,著力提升審計監(jiān)督的工作質(zhì)效。審計工作人員要依法依規(guī)、實事求是地開展審計工作,客觀公正反映問題,保持審計獨立性與專業(yè)性。嚴格遵循法律法規(guī)和審計程序,嚴守“八不準”和“四嚴禁”等審計紀律,確保審計結(jié)果的真實性和準確性,維護審計的權(quán)威性和公信力。
公司黨委副書記、紀委書記季冬梅表示,大家要以本次內(nèi)部審計為契機,不斷提升防范化解風險意識,立足長效,規(guī)范管理,把內(nèi)控制度執(zhí)行的更嚴、把管理工作做的更細、把審計整改落得更實,為交投公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展保駕護航。
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